FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 2810 del 23/12/2025

Fattura Cliente

Cedente / Fornitore

SAMA S.R.L

IT01560920934 – CF 01560920934

VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 0237106201+6301 KIT ZAMPE CON PIEDE S L=700 SENZA INGRANAGGIO G2 FL+ INGRANAGGIO+MANOVELLA+ALBERO - € 550,00 € 550,00 22%
2 GRASSO L EP2 AL LITIO 18KG 18,00 € 7,30 € 131,40 22%
3 GUANTI LAVORO PELLE MAIAL TG10 60,00 € 2,70 € 162,00 22%
4 Spesa Trasporto - € 5,00 € 5,00 22%
5 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 848,40 € 186,65

Pagamento

€ 1.035,05 scadenza 28/02/2026

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 1.035,05

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
MT - 1

File fattura: IT01560920934_00G98.xml