FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura inviata

Fattura n. 319 del 31/10/2022

Cedente / Fornitore

SARA TRASPORTI SRL

IT01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Cessionario / Cliente

San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A.

P.IVA 04172800155 – CF 00836320150

Via Tolmezzo, 15 20132 Milano MI

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA - RIF. 22FATINT30A00199 - € 7.732,57 € 7.732,57 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 7.732,57 € 1.701,17

Pagamento

€ 9.433,74 scadenza 31/12/2022

Modalità: MP05 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 9.433,74

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
RC 11/11/2022 13:01 -

File fattura: IT01641790702_QchLV.xml