FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura inviata

Fattura n. 191/T/2024 del 30/06/2024

Cedente / Fornitore

SARA TRASPORTI SRL

IT01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Cessionario / Cliente

COG SRL

P.IVA 03751350368 – CF 03751350368

VIA EMILIA EST 306 41124 MODENA MO

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA - € 1.096,00 € 1.096,00 22%
2 Incidenza costo carburante 23% - € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 1.096,00 € 241,12

Pagamento

€ 1.337,12 scadenza 31/07/2024

Modalità: MP05 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 1.337,12

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
RC 09/07/2024 16:37 -

File fattura: IT016417907022024s_070iu.xml