FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 816/23 del 31/03/2023

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Cedente / Fornitore

PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL

IT00811280304 – CF -

VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
2 Ordine n. 922 L23 del 28/03/2023 TARGA AC63051 TELAIO WSMS6980000508928 MARCA SCHMITZ MODELLO S02 KM 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
4 PRESA 24V 7F (6M1F) ALL. - € 17,40 € 15,66 22%
6 PRESA 24V 7F (7M) MET. - € 12,50 € 11,25 22%
8 CAPOCORDA F DENT. 15,00 € 0,15 € 2,25 22%
10 GUAINA TERMORESTRINGENTE 60,00 € 0,21 € 12,60 22%
12 CONNESSIONE TERMORESTR. 4,00 € 1,49 € 5,96 22%
14 FANALE ING.LAT.LED 2,00 € 21,50 € 34,40 22%
16 CONNESSIONE 7F 24V BIANCA 2,00 € 6,66 € 13,32 22%
18 CONNESSIONE TERMORESTR.1 1,5 4,00 € 1,08 € 4,32 22%
20 DADO 08X1,25 FL.ZIN. 4,00 € 0,15 € 0,60 22%
22 RONDELLA 0816H1,5 BIS.ZIN. 4,00 € 0,09 € 0,36 22%
24 BULLONE 08X1,25X30 ZIN. 4,00 € 0,20 € 0,80 22%
26 LAMPADA 24V 5W SFERA 2,00 € 1,37 € 2,19 22%
28 LAMPADA 24V 21W 2,00 € 1,79 € 2,86 22%
30 CAVO EL.2X0,5 4,00 € 1,25 € 5,00 22%
32 SALDATURE E MAT. DI CONSUMO - € 45,00 € 45,00 22%
34 RONDELLA 1834 BIS.ZIN. 4,00 € 0,24 € 0,96 22%
36 DADO 16X2 AUBL. 4,00 € 0,64 € 2,56 22%
38 RONDELLA 1224 BIS.ZIN. 8,00 € 0,11 € 0,88 22%
40 FASCETTA NY 360X4,8 20,00 € 0,20 € 4,00 22%
42 MANODOPERA PER: 6,00 € 45,00 € 261,90 22%
44 CONTROLLO E SISTEMAZ. IMPIANTO LUCI SOSTITUZ. PRESE 7N E 7S SISTEMAZ. PORTE POST. SPESSORARE CERNIERE PORTE POST. SPESSORARE MANIGLIE PORTE POST. REGISTRARE CHIUSURA PORTE POST. SISTEMAZ. CABLAGGIO LUCI LATERALI + LUCE SAGOMA POST. SX SOSTITUZ. FANALINI LAT. SX (2 PEZZI) 0,00 € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 426,87 € 93,91

Pagamento

€ 520,78 scadenza 31/05/2023

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.

Importo totale documento: € 520,78

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT02355260981_KU5dc.xml