FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 248 del 16/02/2022

VENDITA MERCE

Cedente / Fornitore

AGOS S.R.L. UNICO SOCIO

IT03462970264 – CF 03462970264

VIA MONTELLO, 12 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV

0422 722132 agossrl@pec.it

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 Rif. Veicolo: SEMIRIMORCHIO USATO ROLFO 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
2 Targa: AC16288 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
3 Telaio: ZAHM3VBBXYZ000970 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
4 FORNITURA E MONTAGGIO 6 CELLE PNEUMATICHE 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
5 TOTALE A CORPO - € 500,00 € 500,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 500,00 € 110,00

Pagamento

€ 610,00 scadenza 16/03/2022

Modalità: MP05 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 610,00

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01641790702_H8ELH.xml