FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 1719 del 31/08/2022

Fattura Cliente

Cedente / Fornitore

SAMA S.R.L

IT01560920934 – CF 01560920934

VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 GUANTI EUROLITE NERO C/GRIP TG10 30,00 € 2,60 € 78,00 22%
2 FERMAPORTA T/FR ZINC.STAFFA A L. 4,00 € 35,27 € 91,70 22%
3 951TX CHIAVE A T MASCHIO TORX T30 - € 26,50 € 21,20 22%
4 Spesa Trasporto - € 5,00 € 5,00 22%
5 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 195,90 € 43,10

Pagamento

€ 239,00 scadenza 31/10/2022

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 239,00

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01560920934_008BE.xml