FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 0010033/A del 30/06/2021

FATTURA

Cedente / Fornitore

TYRE RETAIL SRL

IT02401110222 – CF 02401110222

VIA DELL`ORA DEL GARDA 38121 TRENTO TN

0461969311

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
5 435/50 R195 SP247 3PSF 2,00 € 402,00 € 804,00 22%
10 SMONT+MONTAGGIO COP.TRUCK 2,00 € 18,50 € 37,00 22%
15 PERMUTAZIONE RUOTE (E) 2,00 € 15,00 € 30,00 22%
20 435/50 R195 SP247 3PSF 2,00 € 435,00 € 870,00 22%
25 SMONT+MONTAGGIO COP.TRUCK 2,00 € 18,50 € 37,00 22%
30 RIPARAZ+MONTAGGIO COP (E) - € 48,00 € 48,00 22%
31 ECO-Contr.22 - € 58,00 € 58,00 22%
32 Spese Incasso - € 2,58 € 2,58 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 1.886,58 € 415,05

Pagamento

€ 2.301,63 scadenza 31/08/2021

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 2.301,63

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
MT - 1

File fattura: IT01378570350_VKx01.xml