FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura inviata

Fattura n. 191/T/2025 del 31/07/2025

Cedente / Fornitore

SARA TRASPORTI SRL

IT01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Cessionario / Cliente

Goriziana S.R.L.

P.IVA 01101260311 – CF 01101260311

Via Cavalleggeri di Lodi 14/02 34170 Gorizia GO

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA - RIF. ORDINE N. 3413/2025/SE - € 300,00 € 300,00 22%
2 Incidenza costo carburante 23% - € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 300,00 € 66,00

Pagamento

€ 366,00 scadenza 30/09/2025

Modalità: MP05 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 366,00

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
RC 11/08/2025 08:34 -

File fattura: IT016417907022025m_08hwM.xml