FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 507 del 15/03/2021

VENDITA MERCE

Cedente / Fornitore

AGOS S.R.L. UNICO SOCIO

IT03462970264 – CF 03462970264

VIA MONTELLO, 12 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV

0422 722132 agossrl@pec.it

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 SEMIRIMORCHIO USATO KRONE - € 7.000,00 € 7.000,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 7.000,00 € 1.540,00

Pagamento

€ 8.540,00 scadenza 15/03/2021

Modalità: MP05 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 8.540,00

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01641790702_wEeNB.xml