FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 0008061/A del 31/05/2021

FATTURA

Cedente / Fornitore

TYRE RETAIL SRL

IT02401110222 – CF 02401110222

VIA DELL`ORA DEL GARDA 38121 TRENTO TN

0461969311

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
5 RIPARAZ+MONTAGGIO COP (E) - € 48,00 € 48,00 22%
6 Spese Incasso - € 2,58 € 2,58 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 50,58 € 11,13

Pagamento

€ 61,71 scadenza 31/07/2021

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 61,71

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
MT - 1

File fattura: IT01378570350_V0qkC.xml