FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 2422 del 30/11/2022

Fattura Cliente

Cedente / Fornitore

SAMA S.R.L

IT01560920934 – CF 01560920934

VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 SPAZZOLA TERGI NB700 WT28 10,00 € 14,90 € 149,00 22%
2 LAMPADINA SFERICA 24V 5W 100,00 € 1,20 € 72,00 22%
3 LAMPADINA 24V 10W 20,00 € 1,55 € 18,60 22%
4 LAMPADINA 24V 4W BA9S 20,00 € 1,30 € 15,60 22%
5 LAMPADINA 24V 5W T10 20,00 € 1,10 € 13,20 22%
6 UNIPOINT BIANCO CAVO 0.50M INC ECO 2,00 € 23,00 € 32,20 22%
7 SCARPA ANTIF BASSA COPPI NERA 41/2- 42/2-43/2-44/3-45/5 14,00 € 54,50 € 763,00 22%
8 BATTERIA VARTA 12V 180AH 1000AEN PRJ 2,00 € 195,00 € 390,00 22%
9 Spesa Trasporto - € 5,00 € 5,00 22%
10 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 1.458,60 € 320,89

Pagamento

€ 1.779,49 scadenza 31/01/2023

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 1.779,49

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
MT - 1

File fattura: IT01560920934_008XI.xml