FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 2662 del 23/12/2020

Fattura Cliente

Cedente / Fornitore

SAMA S.R.L

IT01560920934 – CF 01560920934

VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 BOCCOLA ASTA TELO 0550090018 5,00 € 11,22 € 56,10 22%
2 RONDELLA BISELLATA D8 ZINC 200,00 € 0,02 € 1,92 22%
3 RONDELLA ACCIAIO FL 8x24 ZINC 200,00 € 0,06 € 7,20 22%
4 CARTA MAXI ROOL 27x30 800STR 2,00 € 6,50 € 13,00 22%
5 FANALINO LED 3FUNZ 12/24 3,00 € 20,75 € 43,57 22%
6 SCARPA ANTIF BASSA COPPI NERA TG47 - € 51,90 € 51,90 22%
7 BOCCOLA ASTA TELO 0550090018 5,00 € 11,22 € 56,10 22%
8 Spesa Trasporto - € 5,00 € 5,00 22%
9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 234,79 € 51,65

Pagamento

€ 286,44 scadenza 28/02/2021

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 286,44

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01560920934_004BC.xml