FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 0013383/A del 30/09/2019

FATTURA

Cedente / Fornitore

TYRE RETAIL SRL

IT02401110222 – CF 02401110222

VIA DELL`ORA DEL GARDA 38121 TRENTO TN

0461969311

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
5 RIPARAZ+MONTAGGIO COP (E) - € 45,00 € 45,00 22%
6 Spese Incasso - € 2,58 € 2,58 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 47,58 € 10,47

Pagamento

€ 58,05 scadenza 30/11/2019

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 58,05

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01378570350_MAUER.xml