FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 0017278/A del 30/11/2019

FATTURA

Cedente / Fornitore

TYRE RETAIL SRL

IT02401110222 – CF 02401110222

VIA DELL`ORA DEL GARDA 38121 TRENTO TN

0461969311

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
5 225/55 R17 LM-005(M+S)XL TL 101V 4,00 € 108,90 € 435,62 22%
10 SMONT+MONT+ EQ./1 COP 17 4,00 € 9,59 € 38,36 22%
15 VALVOLA CONSUMER 4,00 € 0,82 € 3,28 22%
20 GARANZIA PNEUM. 16 /18 (A) 4,00 € 3,28 € 13,12 22%
25 DEPOSITO STAGIONALE PNEUM CLIENTE (A) UMATICI bmw targa DZ256NL km 307.045 4,00 € 5,12 € 20,48 22%
26 ECO-Contr.22 - € 8,80 € 8,80 22%
27 Spese Incasso - € 2,58 € 2,58 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 522,24 € 114,89

Pagamento

€ 637,13 scadenza 31/01/2020

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 637,13

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01378570350_Pa2M4.xml