FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 1065/22 del 16/06/2022

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Cedente / Fornitore

PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL

IT01847180930 – CF -

VIALE PONTEROSSO 35/A Z.I. 33078 SAN VITO AL TAG.TO PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
2 TARGA GE960AX TELAIO WMA13XZZ2HM733647 KM 592842 INTERVENTO ESEGUITO DA MAN CENTER VENEZIA IL 09.06.2022 PER SOSTITUZIONE BATTERIE 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
4 -------------------- 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
6 BATTERIA GBA1-12V-175AH-K2-WF-GF/GL 2,00 € 320,00 € 640,00 22%
8 S-R PARTICOLARI PER SOSTITUZIONE BATTERIE ESECUZIONE LETTURA MEMORIA DIAGNOSI E CANCELLAZIONE GUASTI 1,50 € 40,50 € 60,75 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 700,75 € 154,17

Pagamento

€ 854,92 scadenza 31/08/2022

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.

Importo totale documento: € 854,92

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
MT - 1

File fattura: IT02355260981_G8W17.xml