FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 114 del 01/10/2019

Fattura di vendita

Cedente / Fornitore

ZM STUDIO SNC DI MARSON MAURIZ IO & C.

IT03135040271 – CF 03135040271

VIA SOMMARIVA,24/1 30026 PORTOGRUARO VE

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 Acconto corrispettivo servizio elaborazione contabilità anno 2019; - € 3.310,00 € 3.310,00 22%
2 assistenza nella predisposizione ed invio telematico modello 770 semplificato 2019; - € 120,00 € 120,00 22%
3 assistenza nella predisposizione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA 1° e 2° trimestre 2019; - € 80,00 € 80,00 22%
4 assistenza nella predisposizione/trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati relativi alle fatture ricevute da soggetti non stabiliti in Italia (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno). - € 180,00 € 180,00 22%
5 Rimborsi spese (n.4 posta 1 per spedizione accise, n.3 visure camerali) - € 59,20 € 59,20 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 3.749,20 € 824,82

Pagamento

€ 4.574,02 scadenza 31/10/2019

Modalità: MP05 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 4.574,02

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT03135040271_000BH.xml