FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 1251/24 del 22/05/2024

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Cedente / Fornitore

PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL

IT00811280304 – CF -

VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
2 Ordine n. 1411 L24 TARGA GC645MK TELAIO W1T96340310482184 MARCA MERCEDES MODELLO ACTROS 1842 KM 211278 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
4 INTERVENTO EFFETTUATO DALLA OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
6 -------------------- 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
8 ONERE PER ECCEDENZA KM - € 148,00 € 148,00 22%
10 MANICOTTO ACQUA - € 38,00 € 38,00 22%
12 FASCETTA 2,00 € 3,80 € 7,60 22%
14 LIQUIDO ANTIGELO 20,00 € 16,18 € 323,60 22%
16 MATERIALI DI CONSUMO - € 10,00 € 10,00 22%
18 MANODOPERA - € 149,00 € 149,00 22%
20 CONTROLLO GUASTO S-R PARTI MOTORE PER SOSTITUZIONE PROVVISORIA MANICOTTO, SBLOCCAGGIO PARTI, LAVAGGIO PARTICOLARI, SPURGO COMPLETO IMP. RAFFREDD, CHIUSURA COLLARI, ELIMINAZ. PERDITE 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
22 -------------------- 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
24 MANICOTTO ACQUA A4709970753 - € 16,92 € 16,92 22%
26 MANODOPERA PER: 0,75 € 46,00 € 33,47 22%
28 SOSTITUZ. MANICOTTO ACQUA PER EGR 0,00 € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 726,59 € 159,85

Pagamento

€ 886,44 scadenza 31/07/2024

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.

Importo totale documento: € 886,44

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT02355260981_R1SGE.xml