FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 1852 del 31/08/2025

Fattura Cliente

Cedente / Fornitore

SAMA S.R.L

IT01560920934 – CF 01560920934

VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 GUANTI LAVORO PELLE MAIAL TG10 36,00 € 2,70 € 97,20 22%
2 FASCETTA NYLON N 7.6x360 100,00 € 0,20 € 12,00 22%
3 SCARPA ANTIF DIADORA RUN II LOW SCAMOS S3 tg45 - € 75,00 € 75,00 22%
4 Spesa Trasporto - € 5,00 € 5,00 22%
5 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 189,20 € 41,62

Pagamento

€ 230,82 scadenza 31/10/2025

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 230,82

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01560920934_00FG3.xml