FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 0002877/S del 30/04/2025

FATTURA

Cedente / Fornitore

ALL TYRES SERVICE SRL

IT01074430214 – CF 01074430214

VIA ENRICO FERMI 39100 BOLZANO BZ

0461969311

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 PACK SMONT./MONT. RIPARAZ. RF 22.5 - € 50,00 € 50,00 22%
2 Spese Incasso - € 2,58 € 2,58 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 52,58 € 11,57

Pagamento

€ 64,15 scadenza 30/06/2025

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 64,15

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01074430214_Z0G63.xml