FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 1168 del 31/05/2025

Fattura Cliente

Cedente / Fornitore

SAMA S.R.L

IT01560920934 – CF 01560920934

VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 COMPENS MULTIS SP27 2500x1250 (n.2 fogli) 6,25 € 53,00 € 331,25 22%
2 Spesa Trasporto - € 5,00 € 5,00 22%
3 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento - € 0,00 € 0,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 336,25 € 73,98

Pagamento

€ 410,23 scadenza 31/07/2025

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 410,23

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
MT - 1

File fattura: IT01560920934_00EVH.xml