FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 2605/19 del 10/10/2019

Cedente / Fornitore

PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL

IT00811280304 – CF -

VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 Ordine n. 2998 L19 del 01/10/2019 TARGA ZA003SL TELAIO WJMM1VSK004256737 MARCA IVECO MODELLO STRALIS 440S43 AS KM 2214492 RONDELLA 1021 BIS.ZIN. 2,00 € 0,10 € 0,20 22%
2 BULLONE 10X1,5X30 ZIN. 2,00 € 0,30 € 0,60 22%
3 DADO 10X1,5 2,00 € 0,12 € 0,24 22%
4 PARAFANGO POST. IVECO - € 43,88 € 35,10 22%
5 GOMMINO PASSAFILO 3,00 € 0,71 € 2,13 22%
6 CAPOCORDA F S150 2,00 € 0,11 € 0,22 22%
7 FANALE ING.LAT. - € 19,93 € 17,94 22%
8 GUAINA 09 PASSAFILO 2,00 € 1,90 € 3,80 22%
9 CAVO EL.2X1,0 - € 1,20 € 1,20 22%
10 FASCETTA NY 360X4,8 5,00 € 0,15 € 0,75 22%
11 DADO 04X0,7 FL.ZIN. 2,00 € 0,12 € 0,24 22%
12 DADO 06X1 FL.ZIN. 2,00 € 0,14 € 0,28 22%
13 RONDELLA 0612 BIS. 2,00 € 0,05 € 0,10 22%
14 RONDELLA 0618 BIS. 4,00 € 0,14 € 0,56 22%
15 BULLONE 06X1X25 ZIN. 2,00 € 0,08 € 0,16 22%
16 LAMPADA 24V 3W VETRO 5,00 € 1,22 € 4,88 22%
17 CONNESSIONE 2F M - € 6,97 € 6,27 22%
18 PROVA FRENOMETRO A RULLI - € 44,00 € 44,00 22%
19 TAPPO DI PLASTICA - € 14,06 € 14,06 22%
20 PRENOTAZIONE REVISIONE - € 75,00 € 75,00 22%
21 PRAT. REVISIONE IN SEDE - € 50,00 € 50,00 22%
22 PROVA OPACIMETRO - € 20,00 € 20,00 22%
23 PORTALAMPADA 4,00 € 1,00 € 4,00 22%
24 LAMPADA 24V 10W SFERA - € 1,60 € 1,28 22%
25 CAVO EL.1X1 - € 0,48 € 0,48 22%
26 CAPOCORDA F 1X2,5 - € 0,80 € 0,80 22%
27 MATERIALI DI CONSUMO - € 12,50 € 12,50 22%
28 MANODOPERA PER: 5,50 € 42,00 € 200,97 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 497,76 € 109,51

Pagamento

€ 607,27 scadenza 31/12/2019

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.

Importo totale documento: € 607,27

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT02355260981_3juuH.xml