FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 242000507 / 1210 del 28/02/2024

Veicolo - Targa: FH805YV , Telaio: WDB96340610143575 , KM: 656156 , Descr Veicolo: MERCEDES V.I. - 1845 LS nRL Nuovo Actros Trattori Flat Floor

Cedente / Fornitore

SANDONAUTO SRL

IT03124840277 – CF 03124840277

Via Majorana 30027 San Dona di Piave VE

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 Targa: FH805YV Telaio: WDB96340610143575 Mod: 96340612-IBA3B-1845 LS nRL Nuovo Actros Trattori Flat Floor KM: 656156 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
2 GEN - VERIFICARE MALFUNZIONAMENTO SISTEMA ANTICOLLISIONE 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
3 1054101101 - TEST BREVE ESECUZ. 0,30 € 54,00 € 16,20 22%
4 1002272101 - LAVORI: CONTROLLAREIL SENSORE,RADAR FRONTALE 0,50 € 54,00 € 27,00 22%
5 10881118 - Paraurti elemento centrale,lato anteriore in basso,Smontaggio, montaggio Veic.,con codice F7A 0,50 € 54,00 € 27,00 22%
6 1054076501 - FASCIO DI CAVI DA CENTRALINA A7 (SSAM) A CENTRALINA A15 (RFD) CONTROLLO,(DOPO TEST BREVE) RIPARAZIONE CABLAGGI ALIMENTAZIONI E LINEA CAN E PROVA FUNZIONAMENTO IMPIANTO 1,10 € 54,00 € 59,40 22%
7 1054102201 - CREARE IL PROTOCOLLODIUSCITA,(XENTRY/DAS COLLEGATO) 0,10 € 54,00 € 5,40 22%
8 DIAGNOSI - STRUMENTO DI DIAGNOSI - € 50,00 € 50,00 22%
9 MATERIALI DI CONSUMO/ELETTRICO - € 6,80 € 6,80 22%
10 gen - CONTROLLO LUCI 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
11 1082100501 - CONTROLLO LUCI ESECUZ. CON S-R FARO ANT.DX E SOST. ANABBAGLIANTE E POSIZ. POST. DX 0,40 € 54,00 € 21,60 22%
12 LAMPADA - € 5,75 € 4,31 22%
13 LAMPADA AD INCANDESC - € 35,00 € 26,25 22%
14 Spesa Materiale consumo - € 2,44 € 2,44 22%
15 Spesa Smaltimento rifiuti - € 1,00 € 1,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 247,40 € 54,43

Pagamento

€ 301,83 scadenza 30/04/2024

Modalità: MP16 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 301,83

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
MT - 1

File fattura: IT016417907022024W_021Zw.xml